Nota de Empenho: 0341/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1248,34 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 7.764,67
Total:
R$ 7.764,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
341
28/03/2024
0000002
R$ 7.764,67
Total:
R$ 7.764,67
Código de verificação:
390132