0814 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 31/07/2024 | 11925,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0248 | 35774182000132 - ANDRE ALVES DE PONTES | 30/07/2024 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0250 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/07/2024 | 6257,55 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, DOCE DE BANANA E GOIABA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA E FEIJAO, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JULHO DE 2024.
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0251 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/07/2024 | 3460,80 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: FLOCAO DE ARROZ E MILHO, LEITE EM PO, MACARRAO, MILHO VERDE E DE MUNGUZA, MARGARINA, OLEO, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, RAPADURA E REFRIGERANTES PARA A COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JULHO DE 2024.
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0252 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/07/2024 | 4449,21 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: SARDINHA EM CONSERVA, VINAGRE, ABACAXI, BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM, LARANJA, MAMAO, MANGA, MARACUJA, MASSA DE MANDIOCA, MELANCIA, MELAO, TOMATE, UVA, PAO DOCE E FRANCES PARA A COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JULHO DE 2024.
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0253 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/07/2024 | 15865,50 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS GRANDES, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JULHO DE 2024.
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0380 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/07/2024 | 7972,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECECISSADEADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE.
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0795 | 15379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA ME | 25/07/2024 | 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 PLACA CARRO MERCOSUL - SOE1F61 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE.
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0243 | 27966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | 24/07/2024 | 4940,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMACAO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 19,00 (DEZENOVE REAIS), DESTINADAS PARA OS COMPONENTES QUE PARTICIPAM DO EVENTO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0783 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 18/07/2024 | 219,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 UNIDADE MOLDURA FRONTAL 1D MTCO 1390 E 1 UNIDADE KIT REP LACRE AZUL 1308.
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0638 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 15/07/2024 | 2285,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2024.
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0229 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 12/07/2024 | 499,80 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 6 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2024.
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0230 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 12/07/2024 | 249,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2024.
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0231 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 12/07/2024 | 749,70 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 9 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2024.
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0232 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 12/07/2024 | 2915,50 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 35 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2024.
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0203 | ***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA | 09/07/2024 | 837,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
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0215 | ***.***.274-** - JONAS IZIDORO DA SILVA | 09/07/2024 | 382,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 42/2024.
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0747 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 09/07/2024 | 782,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 3 UNIDADE DE CAPACITOR ELETROLITICO 340UF 220V SN, 4 UNIDADE ROL 6206 FAG, ROL 6309 SKF
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0748 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 09/07/2024 | 664,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE CARACOL BC- 9R 2 1/2, 1 UNIDADE DE CARCACA DANCOR CAM W6 1 1/2 CV E CV, 1 UNIDADE ORING 3MM.
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0767 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 09/07/2024 | 8458,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1262,52 LITROS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PA MECANICA HL 740, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0768 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 09/07/2024 | 9716,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1450,29 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE PATROL 120K PATROL XCMG. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0593 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 12396,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
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0593 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 4037,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
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0222 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 2306,42 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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0223 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 1524,67 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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0224 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 1060,04 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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0225 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/07/2024 | 6033,67 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIESEL S10 USADO PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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0219 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 04/07/2024 | 12127,24 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: BATATA INGLESA, CEBOLA, LARANJA, MAMAO, MELANCIA, TOMATE, PAO FRANCES, COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA HOT-DOG PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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0220 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 04/07/2024 | 6896,36 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, MACARRAO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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0373 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 2840,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 456,70 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0744 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 306,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 49,21 LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0745 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 1760,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 154,06 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 119,71 LITROS DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0746 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 14241,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 2125,62 LITROS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CACAMBA PCF 2175, CACAMBA PCF 2165 CACAMBA PCF 2125 CACAMBA PGU 2H33,CACAMBAA RZU 5E91, ,CACAMBA PEE 7F20. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0374 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 7122,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1063,09 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0749 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 3586,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 535,2800 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0750 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 6098,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 6098,07 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0751 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 04/07/2024 | 11085,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0752 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 6577,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 981,71 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0753 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 04/07/2024 | 14708,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0754 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 04/07/2024 | 17010,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0755 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 7307,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1174,86 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO UNO QYY 1175, MOBI QYR 6F59 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0756 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 6545,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 976,97 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0757 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 2261,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 363,54 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0759 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 1109,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 165,60 LITROS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PA MECANICA HL 740, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0760 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 04/07/2024 | 10607,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1583,22 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA PC JCB, JS 210 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0215 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/07/2024 | 848,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
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0216 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/07/2024 | 768,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
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0217 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/07/2024 | 232,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
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0218 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/07/2024 | 544,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
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0368 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01/07/2024 | 3128,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECECISSADEADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE.
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0361 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 28/06/2024 | 2161,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N. 10/2023, PROCESSO LICITATORIO N. 34/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 68
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0362 | 37844417000140 - LOG DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/06/2024 | 1773,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DO MUNICIO DE LAGOA DO OURO-PE. DE ACORDO COM O PEDIDO DE REF. PE N. 10/2023.
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0362 | 37844417000140 - LOG DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/06/2024 | 4655,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DO MUNICIO DE LAGOA DO OURO-PE. DE ACORDO COM O PEDIDO DE REF. PE N. 10/2023.
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0696 | 31837234000111 - JCS DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA | 21/06/2024 | 801,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE LAMINAS CARCACA DENTE RETO KJ
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0612 | 34774213000192 - A. A. COELHO DA SILVEIRA | 19/06/2024 | 6100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 COLCHAO D20 - RECONFLEX E 1 COLCHAO D23 - RECONFLEX. PARA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADA NA RUA DOS MEDICOS, Nº 1014 - BOA VISTA, CEP: 50070-290, PE. REFERENTE JUNHO DE 2024.
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0685 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 13/06/2024 | 2923,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE
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0686 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 13/06/2024 | 2350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE
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0287 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 12/06/2024 | 2748,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 33 UNIDADE DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE.
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0203 | ***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA | 11/06/2024 | 642,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
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0216 | ***.***.148-** - JUCIMAL TEIXEIRA LEAL | 11/06/2024 | 724,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 47/2024.
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0661 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 8945,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1335,14LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0662 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 3270,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 488,16 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0663 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 12350,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1843,31 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0664 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 3423,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 510,97 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0665 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 2674,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 430,00 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0671 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 2047,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 288,50LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 37,73 LITROS DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0672 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 2785,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 447,77 LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0593 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 11/06/2024 | 13192,64 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
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0593 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 11/06/2024 | 4096,92 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
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0197 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 11/06/2024 | 11926,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0198 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 11/06/2024 | 5253,85 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PO INTEGRAL E DESNATADO PARA A COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO.
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0341 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 2997,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 481,91 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0342 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 11/06/2024 | 15037,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2244,39 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAODUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0199 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 11/06/2024 | 3421,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: MACARRAO TIPO ESPAGUETE E LASANHA, MARGARINA, MILHO PARA MUNGUZA, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, REFRIGERANTE, SARDINHA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, JERIMUM, LARANJA, MAMAO, MASSA DE MANDIOCA, MELANCIA, TOMATE, PAO DOCE E PAO FRANCES PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0215 | ***.***.274-** - JONAS IZIDORO DA SILVA | 10/06/2024 | 67,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 42/2024.
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0332 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 10/06/2024 | 8822,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE.
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0193 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 10/06/2024 | 7267,83 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIESEL S10 USADO PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
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0194 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 10/06/2024 | 775,20 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
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0195 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 10/06/2024 | 915,96 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
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0196 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 10/06/2024 | 3269,92 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MAIO DE 2024.
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0597 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 07/06/2024 | 11940,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´ DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JUNHO DE 2024.
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0598 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 07/06/2024 | 8887,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´ DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JUNHO DE 2024.
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0655 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 06/06/2024 | 2110,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0656 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 06/06/2024 | 1608,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0657 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 06/06/2024 | 12635,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0651 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 05/06/2024 | 6749,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0652 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 05/06/2024 | 13308,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0327 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 04/06/2024 | 3590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO OURO-PE. 400 UN DE FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G, 400 UN DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE 400G E 250 KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANDO
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0517 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 30/04/2024 | 247,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 020/2023. REFERENTE MAIO DE 2024.
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0156 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/04/2024 | 8782,80 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO E SALSICHA HOT-DOG PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0157 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 30/04/2024 | 5781,30 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ARROZ, AVEIA, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE, MACARRAO, MILHO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, ABACAXI, MAMAO, MANGA, TOMATE, PAO DOCE E PAO FRANCES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0546 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 30/04/2024 | 16980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 043, PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº: 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 006/2023 DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E 10520/2002. REFERENTE ABRIL DE 2023.
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0165 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 30/04/2024 | 3190,96 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
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0166 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 30/04/2024 | 1449,38 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
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0167 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 30/04/2024 | 2151,68 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
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0168 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 30/04/2024 | 805,98 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A ABRIL DE 2024.
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0486 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 29/04/2024 | 11412,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
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0487 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 29/04/2024 | 14739,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
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0478 | 16514262000104 - JANAINA DA SILVA ALVES. | 25/04/2024 | 1200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 30 UNIDADE DE MUDAS DE PLANTAS.
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0252 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 23/04/2024 | 5350,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO/PE
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0460 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 18/04/2024 | 15064,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0462 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 18/04/2024 | 7259,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0245 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 17/04/2024 | 8065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023. ACHOCOLATADO EM PO 400G, LEITE DE COCO 500ML, BISCOITO ROSQUINHA, MACARRAO TIPO ESPAGUETE 400GR, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, EXTRATO TOMATE 340G E FUBA DE MILHO 500GR
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0140 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 16/04/2024 | 4651,05 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, MACARRAO, OLEO, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0141 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 16/04/2024 | 5235,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: PAO FRANCES E DOCE, COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJAS DE OVOS E QUEIJO MUSSARELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0466 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 11/04/2024 | 6682,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0467 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 11/04/2024 | 6352,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0441 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 10/04/2024 | 11184,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0442 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 10/04/2024 | 5746,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0443 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 10/04/2024 | 14968,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0146 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 10/04/2024 | 965,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
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0147 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 10/04/2024 | 570,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
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0148 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 10/04/2024 | 796,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
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0149 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 10/04/2024 | 274,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2024.
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0203 | ***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA | 08/04/2024 | 196,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
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0120 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/04/2024 | 863,16 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO CAMINHAO PLACA: RZF0J66, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
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0121 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/04/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
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0122 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/04/2024 | 1388,47 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
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0123 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/04/2024 | 3008,27 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
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0124 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 150,09 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A MARCO DE 2024.
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0235 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 2868,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 461,14 LITROS DE GASOLINA DOS VEICULOS DO FUNDO DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL QYU 4E90. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0437 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 17233,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 2572,00 LITROS DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PA MECANICA HL 740, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0438 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 10797,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1611,54 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0444 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 11912,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1777,97 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0445 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 4247,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 633,90 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0446 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 2343,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 376,79LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0447 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 2187,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 326,51 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3-A81 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0448 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 1426,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 229,27LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0450 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 2164,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 283,60 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 59,71 DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0452 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/04/2024 | 5933,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 953,87 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0197 | ***.***.798-** - JOSE CICERO FERREIRA DE CARVALHO | 05/04/2024 | 136,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 44/2024.
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0215 | ***.***.274-** - JONAS IZIDORO DA SILVA | 05/04/2024 | 118,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 42/2024.
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0216 | ***.***.148-** - JUCIMAL TEIXEIRA LEAL | 05/04/2024 | 997,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 47/2024.
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0501 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 05/04/2024 | 1924,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL DE 2024.
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0197 | ***.***.798-** - JOSE CICERO FERREIRA DE CARVALHO | 04/04/2024 | 219,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 44/2024.
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0203 | ***.***.484-** - LUSINETE ROCHA DA SILVA FERREIRA | 04/04/2024 | 250,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS FNDE/ PNAE CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CONTRATO N° 49/2024.
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0383 | 27582123000134 - MULTIFIOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 04/04/2024 | 5469,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA, O PAGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO 18AWG, FIO DE ALUMINIO 22AWG, ROLAMENTO FX ESF 6202 CTK 180, ROLAMENTO FX ESF 6203 CTK 180, ROLAMENTO FX ESF 6204 CTK 180, CAP. ELETROLITICO 540-648, SELO MEC. T16 5/8 BUNA E OUTROS.
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0483 | ***.***.694-** - ANA SUELI DA SILVA | 04/04/2024 | 2619,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, REFERENTE ABRIL DE 2024.
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0115 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 03/04/2024 | 365,60 |
VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.
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0230 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/04/2024 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
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0418 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 03/04/2024 | 760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 95 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
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0385 | 2895028000674 - R B DANTAS LTDA | 02/04/2024 | 1044,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADE DO HERBICIDA ROUNDUP ORIGINAL MAIS GLIFOSATO 20LT MONSANTO
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0454 | 17929433000129 - RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO 28405292896 | 01/04/2024 | 870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 1KG DE ACETILENO 9K
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0488 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/04/2024 | 2747,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO MEDIANTE CONTRATO 169/2023, EDITAL, 021/2023, PROCESSO 057/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0489 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/04/2024 | 665,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO MEDIANTE CONTRATO 169/2023, EDITAL, 021/2023, PROCESSO 057/2023. MARCO DE 2024.
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0490 | 4883291000164 - M.V. & FILHOS EDITORA LTDA-ME | 01/04/2024 | 10780,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CARTAZES COMBATE A DENGUE, 1000 PANFLETOS 15X21 E 6000 PASTAS DE EXAMES EM PAPEL TRIPLEX REFERENTE MARCO DE 2024.
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0381 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 28/03/2024 | 12135,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0382 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 28/03/2024 | 2171,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0383 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 28/03/2024 | 10715,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0384 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 28/03/2024 | 15085,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0394 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 28/03/2024 | 15345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE MARCO DE 2024.
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0397 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 28/03/2024 | 15575,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE MARCO DE 2024.
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0418 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 11122,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0419 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 15935,76 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024
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0420 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 5656,62 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): FIAT PALIO OYU 1626, FIAT UNO RFO 3H97, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024
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0421 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 2070,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0422 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 1775,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0423 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 2695,42 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0424 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 79,99 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0426 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 28/03/2024 | 7456,56 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0440 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 28/03/2024 | 2560,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O PALIO OYU 1626, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0441 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 28/03/2024 | 1813,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O UNO RFO 3H97, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0444 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 28/03/2024 | 15864,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE ABRIL DE 2024.
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0112 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 27/03/2024 | 6226,10 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CEBOLINHA VERDE, JERIMUM, TOMATE, PAO FRANCES, COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, QUEIJO COALHO, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0113 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 27/03/2024 | 5666,50 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE, MACARRAO, MILHO, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0355 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 19/03/2024 | 12573,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0368 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 19/03/2024 | 8082,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0369 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 19/03/2024 | 16935,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0371 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 19/03/2024 | 11988,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE MARCO DE 2024.
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0178 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 19/03/2024 | 17612,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2628,80 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAODUCATO QYQ 8I82, CAMINHAO PDJ 0A17, CAMINHAO PIPA KHC 9H67, CAMINHAO PIPA SGN 6171.. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0366 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 19/03/2024 | 1762,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 188,4900 LITROS DE GASOLINA ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. E 88,0700 DIESEL S10 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEL COBRADO ANTERIOMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE F.4000 ORG 9303, CHEVOLET ONIX QYS 3A58. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0322 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/03/2024 | 16815,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19.
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0323 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/03/2024 | 8424,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0325 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/03/2024 | 17564,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19
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0333 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 3245,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 484,43 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0335 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 2538,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 378,85 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0337 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 839,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 134,93 LITROS DE GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO VEICULO STRADA QYW 3C57. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0339 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 4319,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 644,63 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA KIW 5E76 CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0340 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 1814,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 291,72 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MOBI RZU 5C77. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0341 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 7764,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1248,34 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0342 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 9032,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 1348,14 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHAO SNL 6G09. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0343 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 782,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE 782,36 LITROS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHAO BAU PDD 5938. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0344 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 3393,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 506,52 LITOS DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO DO LIXO KQU 3A81. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0345 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 6415,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 957,61 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0352 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 18/03/2024 | 13526,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0177 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 18/03/2024 | 2095,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 336,82 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MOTO PFC 8530, GOL RZP 0B56, GOL 4E90 CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0349 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 15/03/2024 | 10238,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0351 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 15/03/2024 | 4899,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0311 | 8282077000103 - BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSPITALARES LTDA | 14/03/2024 | 4000,00 |
REFERENTE A LOCACAO DO EQUIPAMENTO BIOSYSTEM BA400, PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 045/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO FIRMADO Nº 145/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0339 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 115,44 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0341 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 10024,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0342 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 5692,27 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0343 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 5474,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0344 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 1529,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0345 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 16392,61 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS: RZH 1F04, QYK 8I29, RZH 9C03. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0346 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 14/03/2024 | 3124,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0176 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/03/2024 | 1157,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 140 UNIDADES CEREAL DE FARINHA DE MULTICERAIS 180G UND E 60 UNIDADES FARINHA LACTEA 180G. CONTRATO N° 034/2023.
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0103 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 13/03/2024 | 752,62 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: PDU9A28, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
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0100 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 11/03/2024 | 2096,72 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO PLACA: QYQ1F62, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
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0101 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 11/03/2024 | 1061,87 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO PLACA: OYY3393, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
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0329 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 08/03/2024 | 888,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 111 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
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0164 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 07/03/2024 | 176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
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0198 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 05/03/2024 | 2915,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
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0198 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 05/03/2024 | 3248,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
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0306 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05/03/2024 | 16107,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0307 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 05/03/2024 | 8368,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0340 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/03/2024 | 14298,78 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0125 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 01/03/2024 | 424,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CADUNICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0126 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 01/03/2024 | 288,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0127 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 01/03/2024 | 432,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DO CRAS E SCFV, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0128 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 01/03/2024 | 152,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DO CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0285 | 43448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA | 29/02/2024 | 1200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE 4,80 M2 DE VIDRO TEMPERADO VERDE DE 10MM.
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0352 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 29/02/2024 | 4545,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O UNO RFO 3H97, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0353 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 29/02/2024 | 4929,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA O PALIO OYU 1626, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 012/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 009/202, CONTRATO Nº 074/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0270 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 28/02/2024 | 6229,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
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0272 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 28/02/2024 | 10082,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
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0110 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 27/02/2024 | 2748,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 33 UNIDADE DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. CONTRATO N° 38/2023. GAS LIQUEEFEITO 13KG COD. PRODUTO ANP UF DE CONSUMO.PE. FEVEREIRO DE 2024
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0256 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/02/2024 | 8786,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0257 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/02/2024 | 7450,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0258 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/02/2024 | 7541,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0259 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/02/2024 | 8291,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0260 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/02/2024 | 6773,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2023, PROCESSO LICITATORIO Mº 071/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 013/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 10/2024. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0236 | 9342293000160 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | 22/02/2024 | 2800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BANDEIRAS MUNICIPAIS EM NYLON 100% POLIESTER, DUPLA FACE E REFORCADA EM TAMANHO OFICIAL (0,90X1,28 M) 2 PANOS
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0217 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 20/02/2024 | 1606,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 03/2023. PROCESSO LICITATORIO N°022/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N°19. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024
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0218 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 20/02/2024 | 1956,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024
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0081 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 20/02/2024 | 9362,85 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, AVEIA, BISCOITO SALGADO, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, OLEO, SARDINHA, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0082 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 20/02/2024 | 10635,40 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: COSTELA BOVINA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO INTEIRO, BANDEJA DE OVOS, QUEIJO COALHO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA HOT-DOG E MORTADELA PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0116 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 20/02/2024 | 6087,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023. FARINHA DE MILHO 900 UNIDADES, 800 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR, 120 LITROS DE LEITE DE COCO 500ML, 100 BISCOITO ROSQUINHA, 20 LEITE EM PO 800GR, 140 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E 200 EXTRATO TOMATE 340G.
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0223 | 31837234000111 - JCS DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA | 16/02/2024 | 1052,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 8 UNIDADES DE JUNTA DE CICLADOR, 15 UNIDADES DE ANEL DE VEDACAO DIAFRAGMA E 15 UNIDADES DE ANEL DE VEDACAO PERCURSOR
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0117 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16/02/2024 | 9798,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO OURO-PE. PREGAO ELETRONICO N° 002/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 011/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2023.
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0203 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 15/02/2024 | 2358,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 352,00 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX RZG0C60. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0168 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 1873,42 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO QYQ 1G72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0169 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 11663,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0170 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 2276,52 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0172 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 14753,69 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0173 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 50,01 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0174 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 9890,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0175 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 3628,13 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0177 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 09/02/2024 | 1471,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0246 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 09/02/2024 | 17093,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0248 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 09/02/2024 | 10411,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº: 03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0251 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 09/02/2024 | 13230,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0253 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 09/02/2024 | 12228,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2024.
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0194 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/02/2024 | 13661,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2.039,00 LITROS DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMINHAO PIPA PGN8922. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0202 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/02/2024 | 8241,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 1230,00 LITROS DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO DE LIXO KQU-3A81, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 - CREDECIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023.
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0093 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 08/02/2024 | 14654,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2356,00 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHEVOLET ONIX QYS3A58 UNO PDU9A28, GOL QYU4G70, FIAT UNO PLACA RFO3H97, UNO PDU9A28, PALIO OYU1626, MOBI QYR6F59. CONTRATO N° 008/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N°002/2023 - CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N°017/2023.
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0064 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/02/2024 | 2079,92 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0065 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 08/02/2024 | 1287,55 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA USADA PELO FIAT PALIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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0102 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 05/02/2024 | 72,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 9 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N° 043/2023.
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0222 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 05/02/2024 | 680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E O FORNECIMENTO DE 85 UNIDADE DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO-PE. TERMO DE CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°041/2023.
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0277 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 02/02/2024 | 1024,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO DE 2023.
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0281 | 11735586000159 - FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | 02/02/2024 | 344,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O QUARTO TRIMESTRE DE 2023.
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0198 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 01/02/2024 | 2499,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
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0198 | 7328630000139 - EMANUELA DE FREITAS ARAUJO ME | 01/02/2024 | 3332,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE E PSF´S DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. CONFORMA EDITAL DA DISPENSA Nº 020/2023. PROCESSO Nº 056/2023. CONTRATO FIRMADO Nº 164/2023. REFERENTE 2024.
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0212 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 01/02/2024 | 9615,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2023.
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0031 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 31/01/2024 | 13444,80 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: VERDURAS, LEGUMES, PAES, CARNES, OVOS E FRIOS, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0032 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 31/01/2024 | 6255,45 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS: ACUCAR, AVEIA, BISCOITO SALGADO, CAFE, FARINHA, FEIJAO, FLOCAO MILHO, LEITE, OLEO, SARDINHA E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, PARA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO.
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0038 | 27966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | 31/01/2024 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISAS (20 UNIDADES) PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO OURO.
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0245 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 31/01/2024 | 3656,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº , DISPENSA Nº, CONTRATO FIRMADO Nº . CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0245 | 18581730000199 - ALDEMIR BEZERRA DE CARVALHO | 31/01/2024 | 4920,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº , DISPENSA Nº, CONTRATO FIRMADO Nº . CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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0090 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 30/01/2024 | 15778,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0091 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 30/01/2024 | 11097,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS E CONGENERES PREGAO ELETRONICO N° 004/2023. PROCESSO LICITATORIO N°023/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°051.
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0105 | 38926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES | 25/01/2024 | 360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO. RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONCERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUARQUER OBJETO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024
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0144 | 39452631000187 - ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | 24/01/2024 | 4708,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC - ARIZONA CAMURCA, PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO. CONFORME ARTIGO 95, INCISO 2º DA LEI 14.133/21. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0022 | 2895028000674 - R B DANTAS LTDA | 22/01/2024 | 1390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE VENENO PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH2 UNIDADE, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DEDETIZACAO. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 101/2023.
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0079 | 2895028000674 - R B DANTAS LTDA | 22/01/2024 | 998,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DO HERBICIDA PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH. JANEIRO 2024
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0113 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/01/2024 | 8536,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0125 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/01/2024 | 13663,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0126 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/01/2024 | 3836,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0127 | 17871144000116 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS JUNIOR ME | 22/01/2024 | 8233,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE JOSY DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0039 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 19/01/2024 | 9034,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
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0116 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 19/01/2024 | 16868,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0117 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 19/01/2024 | 13079,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, PROCESSO LICITATORIO Nº. 056/2022. PREGAO ELETRONICO N°. 019/2022, DO TIPO MENOR PRECO. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 642/2023 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS), REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0040 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/01/2024 | 8939,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
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0041 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/01/2024 | 10244,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
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0042 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 18/01/2024 | 10238,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ESCRITORIO, JANEIRO DE 2024.
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0026 | 11137297000158 - MARCELO MOURA DA ANUNCIACAO | 17/01/2024 | 2800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 KIT DE SEGURANCA PRA BASCULHANTE NO CAMINHAO. VEICULO M. BENZ/ ATRON 2729K 6X4, PLACA PGU2H33 CHASSI 9BM693388DB931421.
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0081 | 40635860000116 - CESIZNANDO SANTOS DE ARAUJO E CIA LTDA | 17/01/2024 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DO ACIDO TRICLORO DAMARFE, EM JANEIRO DE 2024
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0058 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 15/01/2024 | 1641,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 245,00 LITROS DE DIESEL S10, PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO HILUX QYJ 1G85. CONTRATO N° 010/2023. CHAMAMENTO PUBLICO PMLO N° 002/2023 CREDECIAMENTO. INEXIGIBILIDADE N° 006/2023. PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023
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0066 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 15/01/2024 | 45,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 1 UNIDADE DO DISCO DIAGRAMA 7D 125KM 14025005F. VAL APROX TRIBUTOS. 17,45 (38,78%)
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0096 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 12/01/2024 | 14093,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº.023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0098 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 12/01/2024 | 5985,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0099 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 12/01/2024 | 5892,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0100 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 12/01/2024 | 6538,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22, PROCESSO LICITATORIO Nº:03/2023, PREGAO ELETRONICO N°: 003/2023, CONTRATO Nº 68/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0004 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 10/01/2024 | 17654,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ABASTECIMENTO DE 2.635 LITROS DE DIESEL-S10 NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PCY6B25 E PCY3J95, JANEIRO DE 2024. NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ROTAS DOS ESTUDANTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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0007 | 4350598000108 - COMBUSTIVEIS BARROS DE FREITAS LTDA | 10/01/2024 | 15350,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ABASTECIMENTO DE 2468,00 LITROS DE GASOLINA NOS VEICULOS MODELO/PLACA: ONIX/QYS-3A58, UNO/PDU-9A28, GOL/QYU-4G70, UNO/RFO-3H97, UNO/PDU-9A28, PALIO/OYU-1626 E MOBI/QYR-6F59, JANEIRO DE 2024. NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ROTAS DOS ESTUDANTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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0044 | 2895028000674 - R B DANTAS LTDA | 04/01/2024 | 1390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE VENENO PRECISO XK GLIFOSATO 20LT ALBAU GH, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DEDETIZACAO.
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0008 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 04/01/2024 | 14722,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0009 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 04/01/2024 | 3712,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0010 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 04/01/2024 | 5491,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0011 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 04/01/2024 | 13237,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49, PROCESSO LICITATORIO Nº. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N°. 004/2023, CONTRATO Nº 99/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0014 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 11641,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A VAN DO TFD SPRINTER SNN 7E88. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0015 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 698,48 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU QYC 1256, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0016 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 13611,98 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA OS CARROS PSF(S): UNO PFW 9952, ARGO QLH 9677, PALIO ORI 5464, UNO PDU 9A78, PALIO ORG 7598, FOX PCO 9C63, UNO PDU 8H88, FOX EFA 9A67, GOL PDW 2H53, GOL PCW 4F71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0017 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 4235,90 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA AS L200 PDA 2A29, PCG 9418, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0018 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 8566,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA A MICRO ONIBUS DO TFD PCP 2H34. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0019 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 80,18 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA A MOTO PEN 0703, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0021 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 3026,82 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO QYQ 1G72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0023 | 11314567000159 - M ROCHA MELO & CIA LTDA | 04/01/2024 | 1336,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S 10 PARA AS VANS AGREGADAS DUCATO HLF 8775, SPRINTER NMN 2D72, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2024.
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0003 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 02/01/2024 | 3805,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VO VEICULO SPRINTER PLACA SNN 7E88 - VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO DE 2023.
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